Logo Eventkampus
Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tinjauan Penerapan Audit Internal Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon
Serli Purnamasari (2011) | Tugas Akhir | Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
Objek penelitian ini yaitu auditor internal dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pemberian KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui Seberapa memadainya penerapan audit internal pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara yang di lakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Hasil Penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan audit internal pemberian kredit. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan audit internal pemberian kredit sudah memadai pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon .
Ringkasan Alternatif
The object of this research are the internal auditors and the procedure for provision of mortgage research aims to determine the implementation of the internal auditors of the mortgage on the PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon. The method used in this research is descriptive method with qualitative approaches. To find out How inadequate application of the provision of internal audit mortgage on PT. Bank Tabungan Negara and to know the procedures for granting home loans will be undertaken by PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon. The research results obtained in this study is to know the implementation of internal audit of credit. And it can be concluded that the implementation of internal audit is adequate provision of credit at PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.
Sumber